工作职责:
1、协助建立健全公司运营及内控管理体系,包括制度与流程等,并组织各子公司相关工作的开展,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
2、负责收集和分析行业市场动态、行业趋势、竞争对手动态等,运用数据分析工具和方法,提炼有价值的信息,为公司决策提供数据支持;
3、协助完成公司日常经营管理事项,包括但不限于经营目标的制定、跟踪及考核、定期经营分析报告等;
4、协助实施年度内部审计工作;
5、针对各项审计工作的结果,协助编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
6、领导交办的其他任务。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、理工科类等相关专业;
2、3-5年相关工作经验,有管培生、财务基础类工作经历,熟悉制造业管理工作,有咨询公司工作背景优先;
3、熟悉国内上市企业内控要求,熟悉国家的财经法律、法规、会计准则和审计准则,具备必要的审计、内控、风险管理知识;
4、头脑灵活,具备优秀的协调、沟通能力,良好的职业道德和团队协作精神。